1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3948-89-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
Comuna |
Navidad
|
Impuesto |
539611,21 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL RIO RAPEL |
Razón Social |
COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA.
|
R.U.T. |
76.627.111-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL RIO RAPEL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103605
| Tablas de madera | 1 | Unidad | MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 2.840.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.840.059
|
$ 2.840.059
|
|
Total Neto
|
$ 2.840.059
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 539.611
|
$ 3.379.670
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.