1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224792-2-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-2-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
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R.U.T. |
65.170.323-9 |
Dirección de Facturación |
HERNANDO DE MAGALLANES 823 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
608000 |
Dirección de Envío de la Factura |
HERNANDO DE MAGALLANES 823 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SECURITY WALL |
Razón Social |
SECURITY WALL ANDRES ESTEBAN AMÉSTICA LARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.486.059-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SECURITY WALL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 10 | Unidad | 10 guardias de seguridad para Chapuzon kids | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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92121504
| Guardias de seguridad | 30 | Unidad | 30 guardias de seguridad para Festival de Verano | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.550.000
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$ 2.550.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.000
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$ 3.808.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.