1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2125-3010-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos dentales |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2125-107-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
Comuna |
Illapel
|
Impuesto |
82764 |
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
|
Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
|
R.U.T. |
78.378.160-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151504
| Barniz dental | 40 | Unidad no definida | VIDRIO IONOMERO FOTOCURABLE EN JERINGA
| |
$ 10.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.600
|
$ 435.600
|
|
Total Neto
|
$ 435.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 82.764
|
$ 518.364
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.