1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-6014-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NCN-PAC - ENERO FEBRERO -B. GENERAL ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-215-LE23 NCN- ADQUISICION DE TONER CE285 85A P1102W PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-215-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-215-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Elvira N° 637 |
Comuna |
*
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Impuesto |
557726 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elvira N° 637 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Latin Parts Chile SPA |
Razón Social |
LATIN PARTS CHILE SPA
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R.U.T. |
76.203.708-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Latin Parts Chile SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 100 | Unidad | 668-4020 TONER HP CE285 (85A) P1102W
| 668-4020 TONER EQUIVALENTE 85A MARCA CLOVER
24 MESES DE GARANTIA |
$ 29.354,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.935.400
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$ 2.935.400
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Total Neto
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$ 2.935.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 557.726
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$ 3.493.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.