Orden de Compra. Nº2905-626-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-626-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 15948,6
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICICLETAS Y RODADOS, VE
R.U.T. 76.000.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas10UnidadPLIEGO GOMA EVA COLOR BLANCO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
49101609
Ornamentos y decoraciones2UnidadBOLSAS GLOBOS BLANCOS X 25 UNIDADES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
49101609
Ornamentos y decoraciones2UnidadBOLSAS GLOBOS AZULES X 25 UNIDADES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA COLON O EQUIVALENTE   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
14111525
Papel multiuso50UnidadOPALINAS BLANCAS   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ GEL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
49101609
Ornamentos y decoraciones5UnidadADORNO DIECIOCHERO EN FORMA DE CAMPANA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
49101609
Ornamentos y decoraciones4UnidadADORNO DIECIOCHERO EN FORMA DE SOL GRANDE   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
49101609
Ornamentos y decoraciones6UnidadADORNO DIECIOCHERO EN FORMA DE COPIHUE GRANDE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
49101609
Ornamentos y decoraciones4UnidadADORNO DIECIOCHERO EN FORMA DE GLOBO GRANDE   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
49101609
Ornamentos y decoraciones2UnidadBOLSAS GLOBOS ROJOS X 25 UNIDADESBOLSAS GLOBOS ROJOS X 25 UNIDADES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
49101609
Ornamentos y decoraciones5UnidadGUIRNALDAS DE BANDERAS 10 MTSGUIRNALDAS DE BANDERAS 10 MTS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31201603
Gomas10UnidadPLIEGO GOMA EVA COLOR ROJO PLIEGO GOMA EVA COLOR ROJO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201603
Gomas10UnidadPLIEGO GOMA EVA COLOR AZUL PLIEGO GOMA EVA COLOR AZUL $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 83.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.949
TOTAL OC $ 99.889


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.000.439-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto