1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557974-961-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(8623) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-682-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
|
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
Aviador Acevedo 960, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
|
Impuesto |
18240 |
Dirección de Envío de la Factura |
Aviador Acevedo 960, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
CONTACTO | CAROL BERRIOS CELULAR: 989889890 CORREO: CAROL.BERRIOS@SALUD.CMQ.CL |
CONTACTO PAGO FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
|
|
Proveedor |
EMODI |
Razón Social |
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
|
R.U.T. |
76.371.315-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EMODI |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | SERVICIO CATERING PARA 20 PERSONAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 4.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
Total Neto
|
$ 96.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.240
|
$ 114.240
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.