Orden de Compra. Nº1271178-65-SE25 "Servicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°1271178-46-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-65-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°1271178-46-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271178-46-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP_229-230-231 del sistema i/gestion .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
Comuna Macul
Impuesto 1031817,42
Dirección de Envío de la Factura Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor energika
Razón Social ENERGIKA SPA
R.U.T. 77.703.116-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal energika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111701
Servicios de tesorería1Mes/HombreServicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°1271178-46-LP24 Enero 2025EMPRESA DEDICADA A OUTSOURCING DE PERSONAL PARA EMPRESAS $ 2.312.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.682 $ 2.312.682
84111701
Servicios de tesorería1Mes/HombreServicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°1271178-46-LP24 Febrero 2025EMPRESA DEDICADA A OUTSOURCING DE PERSONAL PARA EMPRESAS $ 3.117.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117.936 $ 3.117.936
Total Neto $ 5.430.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.031.817
TOTAL OC $ 6.462.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.