Orden de Compra. Nº2453-315-AG25 "PM N°281 OC N°282 DEPTO. APROVISIONAMIENTO (COMPRA DE POLERAS CON LOGO, VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-315-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PM N°281 OC N°282 DEPTO. APROVISIONAMIENTO (COMPRA DE POLERAS CON LOGO, VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 23218
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ekilibra Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA EKILIBRA SPA
R.U.T. 77.205.878-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ekilibra Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario14Unidad no definidaBORDADO ESCUDO MUNICIPAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
91111703
Vestuario14Unidad no definidaBORDADO NOMBRE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
91111703
Vestuario6Unidad no definidaPOLERA MUJER, PIQUE MANGA CORTA (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
91111703
Vestuario1Unidad no definidaPOLERA HOMBRE, PIQUE MANGA CORTA (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
91111703
Vestuario6Unidad no definidaPOLERA MUJER, PIQUE MANGA LARGA (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
91111703
Vestuario1Unidad no definidaPOLERA HOMBRE, PIQUE MANGALARGA (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 122.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.218
TOTAL OC $ 145.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.