1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3225-9-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE GENERADORES 3225-12-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 05376 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
21418,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-04-2025 |
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Proveedor |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA |
Razón Social |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
77.942.736-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103003
| Limpiadores de fusibles | 13 | Unidad | LIMPIA CONTACTO 400 ML REX (30409) | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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47131805
| Limpiadores de uso general | 7 | Unidad | WD-40 311GRS (11 OZ) | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.930
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$ 41.930
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47131502
| Paños de limpieza | 8 | kilogramo | ASEO-PAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KILOGRAMO | |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.800
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$ 18.800
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Total Neto
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$ 112.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.419
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$ 134.149
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.