Orden de Compra. Nº3225-9-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE GENERADORES 3225-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE GENERADORES 3225-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21418,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.942.736-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103003
Limpiadores de fusibles13UnidadLIMPIA CONTACTO 400 ML REX (30409)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadWD-40 311GRS (11 OZ)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
47131502
Paños de limpieza8kilogramoASEO-PAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KILOGRAMO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
Total Neto $ 112.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.419
TOTAL OC $ 134.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.