|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
588809-160-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-174-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
|
|
R.U.T. |
69.071.801-4 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 1356 |
|
Comuna |
Talagante
|
|
Impuesto |
192732,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Mercadoboy |
|
Razón Social |
MERCADOBOY SPA
|
|
R.U.T. |
77.358.747-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mercadoboy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 1000 | Unidad | AGUA MINERAL CON GAS 500CC. | |
$ 320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 167 | Pack | PACK DE JUGO INDIVIDUAL x 6 (SABORES).- | |
$ 1.140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.380
|
$ 190.380
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 84 | Pack | PACK BROWNIE CON 12 UNIDADES.- | |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.000
|
$ 504.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.014.380
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 192.732
|
|
$ 1.207.112
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.