Orden de Compra. Nº1057049-8796-AG25 "VDH - FUS 1491 - desde 1057049-639-COT24 - Adquisición e instalacion trampa de liquidos"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8796-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH - FUS 1491 - desde 1057049-639-COT24 - Adquisición e instalacion trampa de liquidos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 299573
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Syslab SPA
Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA EL LABORATORIO SPA
R.U.T. 76.719.402-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Syslab SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104704
Accesorios para secadoras por congelación o liofilizadoras1Unidad887-0121 ADQUISICION E INSTALACION SEPARADOR DE LIQUIDOS Y VALVULA DE RETENCION VERTICALValidez de Cotización, 30 días de corrido. Entrega de repuestos, 10 días hábiles. $ 1.576.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576.700 $ 1.576.700
Total Neto $ 1.576.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.573
TOTAL OC $ 1.876.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.