1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1464-551-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE JUGOS NÉCTAR SIN AZÚCAR, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ABRIL 2025, HOSPITAL PARRAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL |
Comuna |
Parral
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Impuesto |
111720 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE |
Razón Social |
MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
13.305.638-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 2000 | Unidad | JUGO NÉCTAR LIQUIDO EN CAJA DE 190CC, 0% AZÚCAR AÑADIDA, SABORES MANZANA-PIÑA-DURAZNO-NARANJA. CON DESPACHO PARCIALIZADO (3 ENTREGAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE BODEGA). SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA. CONSIDERAR COSTO DE ENVIÓ EN SU COTIZACIÓN. | |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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Total Neto
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$ 588.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.720
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$ 699.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.