Orden de Compra. Nº2628-155-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2628-115-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-155-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2628-115-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMITERRA
Razón Social FUMITERRA SPA
R.U.T. 77.481.517-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMITERRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación4Unidad04 SERVICIOS DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DURANTE EL AÑO 2024, SE ADJUNTA CALENDARIO DE SERVICIO EN CESFAM, CECOSG, POSTAS, FARMACIA MUNICIPAL, SALA RIO, CASA PROGRAMAS, CASA SARMIENTO, DE ACUERDO NOTA DE PEDIDO ADJUNTA  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.101.198-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.233.316-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.833.813-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.195.418-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.481.517-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.522.365-0 Ver adjunto