Orden de Compra. Nº2663-813-SE24 "Contrato de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-813-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 33535
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILM Magallanes Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 76.137.425-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILM Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidapaquetes de bolsas de basura color negro 70/90 paq. 10 unidades  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura25Unidad no definidapaquetes de bolsas de basura color negro 80/110 paq. 10 unidades  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidalimpia piso bidon 5 litros (limon, lavanda, etc)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53131608
Jabones6Unidad no definidadetergente en polvo de 1 kilo  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 176.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.535
TOTAL OC $ 210.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.