|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1346279-54-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE HIDROPACK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
|
|
R.U.T. |
62.000.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
2528900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Mario Andrés |
|
Razón Social |
MAZ SERVICIOS INTEGRALES SPA
|
|
R.U.T. |
76.904.501-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mario Andrés |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40161502
| Filtros de agua | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRO DE AGUA Y MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE HIDROPACK DEL CENTRO ARICA, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 1818-4-LE22. |
$ 13.310.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.310.000
|
$ 13.310.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.310.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.528.900
|
|
$ 15.838.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.