Orden de Compra. Nº1346279-54-SE24 "MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE HIDROPACK"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346279-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE HIDROPACK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 430
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
Comuna Arica
Impuesto 2528900
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Andrés
Razón Social MAZ SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.904.501-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161502
Filtros de agua1Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRO DE AGUA Y MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE HIDROPACK DEL CENTRO ARICA, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 1818-4-LE22. $ 13.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.310.000 $ 13.310.000
Total Neto $ 13.310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.528.900
TOTAL OC $ 15.838.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.