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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2547-102-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención estufas a pellet para Jardines Infantiles dependientes del Departamento de Educación de la comuna de Padre Las Casas (FDOS. JUNJI) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue 850 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
351994,0608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ANTECEDENTES DE PAGO | Favor, adjuntar antecedentes de pago en Factura. |
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Proveedor |
Deep Wash |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DW LIMITADA
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R.U.T. |
76.027.298-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Wash |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 48 | Unidad | Servicio de asistencia técnica para mantención preventiva, revisión y limpieza de estufas a pellet. Deberá incluir los ítems según adjunto. | |
$ 38.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.852.608
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$ 1.852.600
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Total Neto
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$ 1.852.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.994
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$ 2.204.594
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.