1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3507-293-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-284-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
Departamento de Salud |
R.U.T. |
65.321.890-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento de Salud |
R.U.T. |
65.321.890-7 |
Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
319181 |
Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jose Maldonado Soto |
Razón Social |
JOSÉ LUIS MALDONADO SOTO
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R.U.T. |
9.952.263-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jose Maldonado Soto |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181504
| Lavamanos | 1 | Unidad | Servicio de venta e instalación de vanitorio en box y bodega Cecosf Texas, servicio consiste: Despeje de tuberías en muros, extensión de red de agua potable, instalación de vanitorio, retape de muros y lozas, terminaciones de pintura en los muros, limpieza y retiro escombros. Se adjunta ficha técnica con requerimientos obligatorios. | |
$ 1.679.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.679.900
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$ 1.679.900
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Total Neto
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$ 1.679.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.181
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$ 1.999.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.