Orden de Compra. Nº1063535-9002-SE25 "FARMACOS ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063535-9002-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063535-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7688
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna *
Impuesto 11343
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Salcobrand
Razón Social SALCOBRAND S.A
R.U.T. 76.031.071-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Salcobrand
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos300Unidad215-8025| TIAMINA MATERIA PRIMA OFERTAR VALOR POR GRAMO Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despachoTIAMINA MATERIA PRIMA OFERTAR VALOR POR GRAMO. Vencimiento:180 días. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
Total Neto $ 59.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.343
TOTAL OC $ 71.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.