Orden de Compra. Nº546437-148-AG25 "ID 110855 Insumos de cafetería OSJR Los Ríos / 148-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-148-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110855 Insumos de cafetería OSJR Los Ríos / 148-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 72421,35
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T. 77.191.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadAzúcar granulada de Kilo  $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.024 $ 13.024
50201706
Café5UnidadCafé tarro grande de 420 grs  $ 16.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.525 $ 81.525
50201711
Té instantáneo4UnidadCaja grande de te normal (100 sobres)  $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.992 $ 23.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15PaquetePack vasos térmicos (100 unidades)  $ 6.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.150 $ 99.150
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico15PaquetePack cucharas desechables (100 unidades)  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate14UnidadSaborizantes Milo 700 grs  $ 8.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.272 $ 125.272
50201710
Té de hierbas2UnidadCaja grande de te de hierbas (100 sobres)  $ 6.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.782 $ 12.782
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadEndulzantes grandes Stevia (500ml)  $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
Total Neto $ 381.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.421
TOTAL OC $ 453.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.