Orden de Compra. Nº2429-774-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-443-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-774-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-443-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 76760
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLICIDADES KAZAM LTDA
Razón Social PUBLICIDADES KAZAM LIMITADA
R.U.T. 76.291.117-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLICIDADES KAZAM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadIMPRESIÓN DE LETRERO EN TELA BANNER, MEDIDAS 7,9 X 3,9 MTS., CON BOLSILLO SUPERIOR E INTERIOR  $ 404.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.000 $ 404.000
Total Neto $ 404.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.760
TOTAL OC $ 480.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.170.455-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.291.117-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.774.547-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.