1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4833-95-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición D.A.E.M. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
Comuna |
*
|
Impuesto |
2857,983192 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Transportes Puelche S.A. |
Razón Social |
TRANSPORTES PUELCHE S.A.
|
R.U.T. |
76.056.867-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Transportes Puelche S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 1 | Unidad | CRUCE BARCAZA LAGO TAGUA TAGUA
IDA 04-04-2025 | |
$ 7.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.521
|
$ 7.521
|
78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 1 | Unidad | CRUCE BARCAZA LAGO TAGUA TAGUA
REGRESO 04-04-2025 | |
$ 7.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.521
|
$ 7.521
|
|
Total Neto
|
$ 15.042
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 2.858
|
$ 17.900
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.