Orden de Compra. Nº1691-683-SE24 "AMG-SOL COMPRA N°16 POL DE LA MUJER-PAIG OC N°98795"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-683-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra AMG-SOL COMPRA N°16 POL DE LA MUJER-PAIG OC N°98795
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 86678
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Silva Diseño
Razón Social Migue Silva Diseño E.I.R.L.
R.U.T. 76.729.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miguel Silva Diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p2UnidadPORTA FOLLETO MURAL 10X15 6 BOLSILLOS. COD 6100683PORTA FOLLETO MURAL 10X15 6 BOLSILLOS. $ 35.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600
44111513
Soportes para diarios o calendarios1UnidadACRILICO 1,2 X 1,0 CON ADHESIVO LISO. COD 6100684ACRILICO. DIMENSIONES:100X120CMS. $ 215.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.400 $ 215.400
82141601
Servicios de montaje y enmarcado2UnidadPORTA AFICHE GRAFICA A3 (42X29,7) COD 6100685PORTA AFICHE DOBLE ACRILICO CON PERNOS A3 (42X29,7) $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
Total Neto $ 344.200
Descuento $ 0
Cargos $ 112.000
IVA  19  % $ 86.678
TOTAL OC $ 542.878


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.