Orden de Compra. Nº2659-415-AG24 "PTR N°510 - COMPRA AGIL ID: 2659-309-COT24 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-415-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PTR N°510 - COMPRA AGIL ID: 2659-309-COT24 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LIBRO MAYOR 2140507 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 53864,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&F
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal L&F
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos6CajaCAJA DE TIGRETONES DE 48 UNIDADES C/UCAJA DE TIGRETONES DE 48 UNIDADES C/U $ 4.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.538 $ 26.538
50181905
Galletas dulces o pastelitos18CajaCAJA DE BROWNIE SABOR CHOCOLATE, 12 UNIDADES C/UCAJA DE BROWNIE SABOR CHOCOLATE, 12 UNIDADES C/U $ 7.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.016 $ 137.016
50202303
Jugos y néctar concentrados30PackSIX PACK DE NECTAR 100% FRUTA NATURAL 200ML C/U (SABORES SURTIDOS)SIX PACK DE NECTAR 100% FRUTA NATURAL 200ML C/U (SABORES SURTIDOS) $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.060 $ 51.060
50221202
Cereales en barra22CajaCAJA DE BARRAS DE CEREAL DE 20 UNIDADES CADA UNO (SABORES SURTIDOS)CAJA DE BARRAS DE CEREAL DE 20 UNIDADES CADA UNO (SABORES SURTIDOS) $ 3.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.882 $ 68.882
Total Neto $ 283.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.864
TOTAL OC $ 337.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.564.034-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 19.633.413-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto