1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2659-715-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PTR N° 844. Compra Agil: 2659-561-COT24. -ADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
136458 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Casa Matriz |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA F Y G SPA
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R.U.T. |
76.663.332-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 380 | Unidad | ADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL LISOFORM 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. SEGUN BASES QUE SE ADJUNTAN | ADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL LISOFORM 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. SEGUN BASES QUE SE ADJUNTAN |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 718.200
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$ 718.200
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Total Neto
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$ 718.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.458
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$ 854.658
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.