Orden de Compra. Nº2659-715-AG24 "PTR N° 844. Compra Agil: 2659-561-COT24. -ADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-715-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PTR N° 844. Compra Agil: 2659-561-COT24. -ADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-715 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 136458
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T. 76.663.332-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos380UnidadADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL LISOFORM 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. SEGUN BASES QUE SE ADJUNTANADQUISICION DE 380 DESINFECTANTES EN AEROSOL LISOFORM 360cc. EFECTIVO CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. SEGUN BASES QUE SE ADJUNTAN $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200
Total Neto $ 718.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.458
TOTAL OC $ 854.658


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.136.924-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.863.564-K Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.990.617-5 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 78.026.071-8 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.