Orden de Compra. Nº3390-111-SE25 "MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R125"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-111-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-9-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 13965
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo3000UnidadTORNILLO AUTOP. CABEZA DE LENTEJA 8X1" P/BROCATOR. AUTOP. CLENTEJA 8X1 PBROCA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
39121303
Cajas eléctricas50UnidadCAJA ELECTRICA DERIVACION CAJA DISTRIBUCION CORRIENTE NARANJA - $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
31201501
Cinta de conductos10UnidadCINTA AUTOFUNDENTE NEGRA 5 MTS 3M O EQUIVALENTECINTA GOMA AUTOFUNDENTE LEXO 10KA $ 2.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.050 $ 20.050
Total Neto $ 73.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.965
TOTAL OC $ 87.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.