1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057491-9171-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
JCO/ECONOMATO/PROYECTOR/ DICIEMBRE 2023 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
17290 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERROL SANTIAGO |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.834.865-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERROL SANTIAGO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | 704-0121 VIDEO PROYECTOR
| 704-0121 VIDEO PROYECTOR
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$ 91.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.000
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$ 91.000
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Total Neto
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$ 91.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.290
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$ 108.290
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.