Orden de Compra. Nº1057509-8538-SE24 "INSUMOS MES DE JULIO(Lic. SÑÑ - CJM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-8538-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE JULIO(Lic. SÑÑ - CJM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15562
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 1287250
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICPRO
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA
R.U.T. 76.390.967-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222404
Unidad de cuidados intensivos15000Unidad no definidaAPOSITO CHICO ESTERIL 20 X 20 CM despachar de una sola vez 225-0391 APOSITO CHICO ESTERIL 20 X 20 CM despachar de una sola vez $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos2000Unidad no definidaGASA 5X 90 envase por 10 unidades despachar de una sola vez 225-0429 GASA 5X 90 envase por 10 unidades despachar de una sola vez $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos15000Unidad no definidaGASA 10X 10X 2 despachar de una sola vez 225-0430 GASA 10X 10X 2 despachar de una sola vez $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 6.775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.287.250
TOTAL OC $ 8.062.250