Orden de Compra. Nº696217-77-CM24 "Orden de Compra: 696217-77-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 696217-77-CM24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 696217-77-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FR TARAPACA
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra BULNES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH N° 53
Comuna Iquique
Impuesto 106685,95
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH N° 53
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
CARPETA TORRE OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD REGIÓN I50 (1976936) CARPETA TORRE OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD REGIÓN I(1976936) CARPETA TORRE OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Costanera #3570 $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.650 $ 60.650
0
2239-2-LR23
CUCHILLO CARTONERO ARTEL HOJA 18MM ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL C/SEGURO UD REGIÓN I15 (1983141) CUCHILLO CARTONERO ARTEL HOJA 18MM ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL C/SEGURO UD REGIÓN I(1983141) CUCHILLO CARTONERO ARTEL HOJA 18MM ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL C/SEGURO UD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Costanera #3570 $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN PERFECT PRINT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN I100 (2013792) PAPEL IMPRESIÓN PERFECT PRINT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN I(2013792) PAPEL IMPRESIÓN PERFECT PRINT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Costanera #3570 $ 4.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.500 $ 471.500
0
2239-2-LR23
TIJERA OFFIXNEW OFICINA 21 CM MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN I15 (2026950) TIJERA OFFIXNEW OFICINA 21 CM MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN I(2026950) TIJERA OFFIXNEW OFICINA 21 CM MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Costanera #3570 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
0
2239-2-LR23
REGLA TEKNIK METÁLICA ROTULADA 30 CM UNIDAD REGIÓN I15 (2019793) REGLA TEKNIK METÁLICA ROTULADA 30 CM UNIDAD REGIÓN I(2019793) REGLA TEKNIK METÁLICA ROTULADA 30 CM UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Costanera #3570 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 561.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 668.191