1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1430707-4367-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO DERMATOLOGIA-UNACESS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dispositivos Médicos |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO |
R.U.T. |
61.606.403-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO |
R.U.T. |
61.606.403-7 |
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
316869,46 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Promedar SpA |
Razón Social |
ASTORGA-ROINE SPA
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R.U.T. |
79.653.020-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promedar SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42222201
| Cánulas de inyección o equipos de jeringas de inyección intravenosa sin aguja | 1 | Unidad |
GREBS-EX European Baseline Series 38 jer. | 262 - 0127 GREBS-EX European Baseline Series 38 jer. |
$ 1.652.734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.652.734
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$ 1.652.734
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Total Neto
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$ 1.652.734
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 316.869
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$ 1.984.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.