1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-5327-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
NCN-FUS 1093-ATENCION AL USUARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-493-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
Alhué
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Impuesto |
84550 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
Razón Social |
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
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R.U.T. |
10.444.562-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 5 | Unidad | Impresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 125 X 121 cm | Impresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 125 X 121 cm |
$ 89.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.000
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$ 445.000
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Total Neto
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$ 445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.550
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$ 529.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.