Orden de Compra. Nº1057049-5327-AG23 "NCN-FUS 1093-ATENCION AL USUARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-493-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5327-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-FUS 1093-ATENCION AL USUARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-493-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13314
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 84550
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Fernando Lambert Moraga
Razón Social IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
R.U.T. 10.444.562-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ivan Fernando Lambert Moraga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros5UnidadImpresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 125 X 121 cm Impresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 125 X 121 cm $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
Total Neto $ 445.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.550
TOTAL OC $ 529.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.753.332-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.444.562-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.