1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1186-39-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arreglo de Ascensor |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SEREMI METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
264100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
Razón Social |
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.641.225-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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