Orden de Compra. Nº3264-12-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63270
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112126
Alicates planos1UnidadAPRIETA FERRULES 0.25 A 6 MM2/23-10AWG  $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano2UnidadLINTERNA 280 LM EQUIVALENTE THORSMAN SCH  $ 43.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA ELECTRICA AISLANTE 3/4 X 20M   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA GOMA AUTOF. 23 19MMX 5M  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
39121528
Sensores fotoeléctricos4UnidadSENSOR DE MOVIMIENTO CIELO 360G BLANCO  $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
39101701
Tubos fluorescentes60UnidadTUBO LED 18W LUZ DIA D.R.L  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
46181504
Guantes protectores5ParGUANTES TEJIDO NYLON FLEXIBLES Y TRANSPIRABLES RECUBIERTOS DE CAUCHO DE NITRILO XL   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 333.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.270
TOTAL OC $ 396.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.