Orden de Compra. Nº2429-1775-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-210-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1775-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-210-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 170532,03
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE CALIDAD SPA
Razón Social DE CALIDAD SPA
R.U.T. 77.724.669-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DE CALIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1BolsaBOLSA DE 1 KILO DE ELASTICOS BLANCOS  $ 12.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.143 $ 12.143
44122104
Clips para papel10CajaCLIPS PUNTA REDONDA 33mm  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo60UnidadPOST IT AUTOADHESIVO AMARILLO  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.480 $ 171.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo12UnidadDESTACADORES COLOR AMARILLO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADORES COLOR NARANJA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
55121616
Banderitas autoadhesivas50UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVA DE COLORES   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.300 $ 214.300
55121606
Etiquetas autoadhesivas50UnidadTACOS ANOTE BLANCOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS DE ESCRITORIO  $ 12.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.572 $ 48.572
44121613
Saca corchetes10UnidadSACACORCHETES DE PALANCA  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
44111509
Portalápiz6UnidadPORTA LÁPIZ  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858
44121618
Tijeras6UnidadTIJERAS MEDIANAS  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.148 $ 17.148
44121701
Lápiz pasta50UnidadLÁPIZ PASTA AZÚL  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ DE MADERA ( LÁPIZ GRAFITO)  $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.728
44121804
Borradores24UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.432 $ 15.432
44121802
Líquido corrector24UnidadCORRECTOR LÍQUIDO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.296 $ 34.296
Total Neto $ 897.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.532
TOTAL OC $ 1.068.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.