Orden de Compra. Nº
2429-1775-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-210-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-1775-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-210-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna
Antofagasta
Impuesto
170532,03
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DE CALIDAD SPA
Razón Social
DE CALIDAD SPA
R.U.T.
77.724.669-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DE CALIDAD SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Bolsa
BOLSA DE 1 KILO DE ELASTICOS BLANCOS
$ 12.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.143
$ 12.143
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIPS PUNTA REDONDA 33mm
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo
60
Unidad
POST IT AUTOADHESIVO AMARILLO
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.480
$ 171.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad
DESTACADORES COLOR AMARILLO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121708
Marcadores
12
Unidad
DESTACADORES COLOR NARANJA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
55121616
Banderitas autoadhesivas
50
Unidad
BANDERITAS AUTOADHESIVA DE COLORES
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.300
$ 214.300
55121606
Etiquetas autoadhesivas
50
Unidad
TACOS ANOTE BLANCOS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
44101707
Corcheteras
4
Unidad
CORCHETERAS DE ESCRITORIO
$ 12.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.572
$ 48.572
44121613
Saca corchetes
10
Unidad
SACACORCHETES DE PALANCA
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
44111509
Portalápiz
6
Unidad
PORTA LÁPIZ
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.858
44121618
Tijeras
6
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.148
$ 17.148
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LÁPIZ PASTA AZÚL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
LAPIZ DE MADERA ( LÁPIZ GRAFITO)
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.728
44121804
Borradores
24
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.432
$ 15.432
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
CORRECTOR LÍQUIDO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.296
$ 34.296
Total Neto
$ 897.537
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.532
TOTAL OC
$ 1.068.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.