Orden de Compra. Nº2771-151-AG25 "SOPI N°196/ID 272960, /ALIMENTACION DIDECO P SOCIOAL.-rden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-160-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-151-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI N°196/ID 272960, /ALIMENTACION DIDECO P SOCIOAL.-rden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-160-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501010092 del sistema SMC/291.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 46150,24
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DL
Razón Social COMERCIALIZADORA DL SPA
R.U.T. 77.663.153-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200CC SABOR A DURAZNOSJUGOS INDIVIDUALES DE 200CC SABOR A DURAZNOS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadGALLETAS MINI 35 GR VARIEDAD DE SABORES.-GALLETAS MINI 35 GR VARIEDAD DE SABORES.- $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadBARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE 18 GRBARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE 18 GR $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
50201706
Café4UnidadTARROS DE CAFE 400 O GRS EQUIVALENTE O SUPERIOR A NESCAFE.-TARROS DE CAFE 400 O GRS EQUIVALENTE O SUPERIOR A NESCAFE.- $ 13.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.396 $ 52.396
Total Neto $ 242.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.150
TOTAL OC $ 289.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.