1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208094-81-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de guardias y seguridad mayo 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1208094-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
|
R.U.T. |
62.000.890-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Juan Cisternas 2497 |
Comuna |
La Serena
|
Impuesto |
323000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Juan Cisternas 2497 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Asesorías y Seguridad GyG E.I.R.L |
Razón Social |
ASESORIAS Y SEGURIDAD RODRIGO ANDRES GUTIERREZ GUZ
|
R.U.T. |
76.551.881-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Asesorías y Seguridad GyG E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y RECEPCIÓN DE PÚBLICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO, MES DE MAYO 2024 | servicio de vigilancia . valor mensual neto |
$ 1.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700.000
|
$ 1.700.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.700.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 323.000
|
$ 2.023.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.