Orden de Compra. Nº1357605-9-AG25 "Convenio suministro HOSPEDAJE CCA 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro HOSPEDAJE CCA 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.01.02.01.008 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación José Antonio Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 957983,23
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar/confirmar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059 la logística de los hospedajes, la cual ira asociado a una cotización previa enviada o comunicado por correo, independiente quien solicite el servicio por la CCA.

Las facturaciones se llevarán a cabo en dirección JOSÉ ANTONIO SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta RUT 71.186.200-5.

Esto corresponde a un convenio suministro por lo cual todo servicio requerido será facturado y a su vez rebajado de OC 1357605-9-AG25 por un monto total IVA incluido de $6.000.000.-

El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.

 Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.

En este caso se solicitará la emisión de factura con identificaciones de los pasajeros, y mencionando el número de OC OC 1357605-9-AG25 y previo acuse recibo conforme del servicio para su correspondiente pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Antofagasta S.P.A
Razón Social HOTEL ANTOFAGASTA SPA
R.U.T. 96.884.900-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Antofagasta S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1GlobalConvenio suministro por año 2025 para hospedaje visto oferta anexo presentada y adjunta  $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 5.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.983
TOTAL OC $ 6.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.