1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3708-584-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
30 GALVANOS MEDERA-SA-253-SDDC- generada por invitación a compra ágil: 3708-111-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN |
R.U.T. |
69.191.300-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN |
R.U.T. |
69.191.300-7 |
Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
111150 |
Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
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Proveedor |
DAMM SpA |
Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
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R.U.T. |
77.735.942-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMM SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 30 | Unidad | GALVANOS DE MADERA, SEGUN CARACTERISTICAS INDICADAS EN ANEXO ADJUNTO.-(PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2024) | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.000
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$ 585.000
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Total Neto
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$ 585.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.150
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$ 696.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.