Orden de Compra. Nº2362-33-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2362-40-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2362-33-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2362-40-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación JUAN ANTONIO RIOS 1315
Comuna Talcahuano
Impuesto 59226,8
Dirección de Envío de la Factura JUAN ANTONIO RIOS 1315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos20Unidad20 DISCOS DE CORTE DE 4,5"  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162702
Ruedas10Unidad20 RUEDAS PARA CARRETILLA COMPLETAS CON EJE  $ 12.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.330 $ 123.330
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Par50 PARES DE GUANTES DE NITRILO FLOCADO VERDE ( 25 TALLA L Y 25 TALLA XL )   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
24101506
Carretillas de mano20Unidad20 NEUMATIOCOS PARA CARRETILLA  $ 4.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.880 $ 88.880
24101506
Carretillas de mano20Unidad20 CAMARAS PARA CARRETILLA  $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.760 $ 37.760
Total Neto $ 311.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.227
TOTAL OC $ 370.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.