Orden de Compra. Nº3682-192-AG25 "MATERIALES CARES COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-192-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CARES COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3427 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 127699
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD TYT LTDA
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
R.U.T. 76.124.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD TYT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo6Cajatornillo punta lapiz 1" 1/4 x 6 mm galvanizado 100 unidad x caja  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)600Unidadtarugos de plástico o pvc de 6mm   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
27112801
Brocas20Unidadbrocas cemento 6 mm  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares11Tarropegamento alfombras tarro 4 litros  $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.900 $ 350.900
31181501
Juntas obturadoras plásticas70Metro Linealcubre junta plastico  $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.800 $ 275.800
Total Neto $ 672.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.699
TOTAL OC $ 799.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.