Orden de Compra. Nº5889-9-AG25 "5889-8-COT25, MATERIALES PARA CARGO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO."
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 5889-8-COT25, MATERIALES PARA CARGO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema DGTM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 58873,02
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

DIRECCIÓN DE ENTREGA.

AV. JORGE MONTT S/N INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO, MUELLE 360 COSTADO OPV -81 PILOTO PARDO.

NOTIFICACIÓN

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICOPRONT
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI
R.U.T. 76.590.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICOPRONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARGO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARGO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 309.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.858 $ 309.858
Total Neto $ 309.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.873
TOTAL OC $ 368.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.