1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1572-140-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1572-34-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Junji - XV Región - Arica |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
R.U.T. |
70.072.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
R.U.T. |
70.072.600-2 |
Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
185688,33 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RIEGO INSUMOS |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INSUMOS DE RIEGO LIMITADA
|
R.U.T. |
76.580.522-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
RIEGO INSUMOS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151510
| Bombas de agua | 3 | Unidad | De acuerdo con especificaciones adjuntas | |
$ 310.769,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 932.307
|
$ 932.307
|
|
Total Neto
|
$ 932.307
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 45.000
|
IVA 19 %
|
$ 185.688
|
$ 1.162.995
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.