Orden de Compra. Nº1057299-215-SE25 "MATERIALES DE ASEO ESC. FRANCISCO URRUTIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-215-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESC. FRANCISCO URRUTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/130 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 189919,63
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura13Unidadpala plástica basura con mango   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.581 $ 22.581
12181501
Ceras sintéticas70UnidadCera liquida 1 lts roja   $ 2.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.440 $ 202.440
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorante Ambiental diferentes Aromas 340CC   $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
46181504
Guantes protectores40UnidadGUANTES DE GOMA TALLA L  $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200
53131608
Jabones15Unidadjabón liquido litro   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.470 $ 37.470
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 750 CC  $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.295 $ 12.295
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadGuantes Quirúrgicas caja 100 unidades  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800
12141901
Cloro Cl37UnidadCloro Gel 900ML   $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.207 $ 52.207
12141901
Cloro Cl80UnidadCloro de 1 lts   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.080 $ 88.080
47131618
Mopas húmedas82UnidadTrapero doble Ojal reforzado 50x45cm   $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.240 $ 190.240
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos48Unidadlimpia pisos 800cc   $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.592 $ 80.592
47131615
Escobillones32UnidadESCOBILLON MULTIUSOS  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.712 $ 59.712
47131502
Paños de limpieza25UnidadPaño sacudir 40x45cm   $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBolsa de basura 50X70 ( paquete)   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.360 $ 55.360
Total Neto $ 999.577
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.920
TOTAL OC $ 1.189.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.