Orden de Compra. Nº
1057299-215-SE25
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MATERIALES DE ASEO ESC. FRANCISCO URRUTIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-215-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESC. FRANCISCO URRUTIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/130 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
189919,63
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
13
Unidad
pala plástica basura con mango
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.581
$ 22.581
12181501
Ceras sintéticas
70
Unidad
Cera liquida 1 lts roja
$ 2.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.440
$ 202.440
47131816
Desodorantes
20
Unidad
Desodorante Ambiental diferentes Aromas 340CC
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.900
$ 35.900
46181504
Guantes protectores
40
Unidad
GUANTES DE GOMA TALLA L
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.200
$ 65.200
53131608
Jabones
15
Unidad
jabón liquido litro
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.470
$ 37.470
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZA 750 CC
$ 2.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.295
$ 12.295
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad
Guantes Quirúrgicas caja 100 unidades
$ 4.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.800
$ 81.800
12141901
Cloro Cl
37
Unidad
Cloro Gel 900ML
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.207
$ 52.207
12141901
Cloro Cl
80
Unidad
Cloro de 1 lts
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.080
$ 88.080
47131618
Mopas húmedas
82
Unidad
Trapero doble Ojal reforzado 50x45cm
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.240
$ 190.240
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
48
Unidad
limpia pisos 800cc
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.592
$ 80.592
47131615
Escobillones
32
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSOS
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.712
$ 59.712
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
Paño sacudir 40x45cm
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
Bolsa de basura 50X70 ( paquete)
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.360
$ 55.360
Total Neto
$ 999.577
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 189.920
TOTAL OC
$ 1.189.497
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.