Orden de Compra. Nº439-763-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-464-COT24 COMPRA DE COPAS PARA COMUNAL BALONMANO."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-763-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-464-COT24 COMPRA DE COPAS PARA COMUNAL BALONMANO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PREMIOS Y OTROS DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Segovia Flores
Razón Social JOSÉ ROSIEL SEGOVIA FLORES
R.U.T. 16.290.196-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Segovia Flores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos1UnidadCOPA ET 202 DE 26 CM. METALICA COLOR ORO, CON BASE NEGRA, ADEMAS DEBE INCLUIR EL LOGO DAEM ADJUNTO. GRABADO: "CAMPEONES COMUNAL BALONMANO SUB12 VARONES". SE ADJUNTA REFERENCIA DEL DISEÑO.  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
49101702
Trofeos1UnidadCOPA HR-T-049 DE 31 CM. METALICA COLOR ORO, CON BASE NEGRA, ADEMAS DEBE INCLUIR EL LOGO DAEM ADJUNTO. GRABADO: "CAMPEONAS COMUNAL BALONMANO SUB12 DAMAS". SE ADJUNTA REFERENCIA DEL DISEÑO.  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.290.196-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.290.196-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto