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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3890-301-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO BUS TRAS. GRUPO FOLCLORICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3890-238-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
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Comuna |
Freire
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| . | PROYECTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLCLOR 2024, FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA AÑO 2024 |
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Proveedor |
Transportes BERSUR |
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Razón Social |
ALEXANDER SEBASTIAN BERG KROLL
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R.U.T. |
8.148.859-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes BERSUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Segun Bases | BUS SALON CAMA |
$ 3.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.900.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.