Orden de Compra. Nº1075963-7872-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-991-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-7872-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-991-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 72276
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271715
Conectores o tubos de oxígeno médico30UnidadTUBO LUMEN ASPIRACION SUBGLOTICA TAMANO 7.5 - COVID - (UM: UNIDAD)2229074 -   $ 12.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.400 $ 380.400
Total Neto $ 380.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.276
TOTAL OC $ 452.676


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto