Orden de Compra. Nº
3447-1276-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Actividad "Inauguración Mejoramiento Plaza Domanasan, Alto Hospicio 2025"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1276-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Actividad "Inauguración Mejoramiento Plaza Domanasan, Alto Hospicio 2025"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
152912
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grandes Eventos
Razón Social
MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
7.837.338-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
80
Unidad
ITEM 44 Servicio de coctelería alternativa 1 que contenga: 1 vaso de jugo de fruta fresca (mango o guayaba), 1 vaso de bebida, 1 tasa café express o té o té de hierba, 2 empanaditas ave espinaca, 2 mini pizza, 1 pocillo camarón salsa,1 brocheta fruta, 1 brocheta capresse, 1 mini churrasco palta, 1 albóndiga bañada en salsa, 1 porción de torta
ITEM 44 Servicio de coctelería alternativa 1 que contenga: 1 vaso de jugo de fruta fresca (mango o guayaba), 1 vaso de bebida, 1 tasa café express o té o té de hierba, 2 empanaditas ave espinaca, 2 mini pizza, 1 pocillo camarón salsa,1 brocheta fruta, 1 b
$ 8.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 692.000
$ 692.000
90101601
Banquetes
80
Unidad
ITEM 10 Porción brazo de reina grande
ITEM 10 Porción brazo de reina grande
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
90101601
Banquetes
80
Unidad
ITEM 9 Brocheta queso tomates cherry
ITEM 9 Brocheta queso tomates cherry
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
90101601
Banquetes
80
Unidad
ITEM 12 Repollitos rellenos de manjar o crema pastelera para cóctel
ITEM 12 Repollitos rellenos de manjar o crema pastelera para cóctel
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
Total Neto
$ 804.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.912
TOTAL OC
$ 957.712
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.