Orden de Compra. Nº1440531-1-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1440531-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Fundación de las Familias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1440531-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1440531-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO FAMILIAR Coquimbo
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Facturación Ahumada 341, piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 22871,44
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 341, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T. 77.233.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos34Unidad34 UNIDADES - de materiales de aseo según detalle adjunto "Compra CF Coquimbo" . 02 un. de Limpiador multiuso e crema – 04 un. de Cloro gel – 02 un. de Lavaloza líquido – 02 un. de Limpia piso, – 02 Paquetes de papel higiénico de 08 unidades – 06 un. de Toallas interfoliadas – 04 un. de Desodorante ambiental – 04 un. de Toallas desinfectantes – 02 un. de Bolsa de Basura de 70x90 – 02 Paquete paño microfibra de 3 unidades - 04 un. de Insecticida aerosol, mata todo insecto.   $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.896 $ 55.896
14111509
Artículos de papelería62Unidad62 UNIDADES - de materiales de oficina o escritorio según detalle adjunto "Compra CF Coquimbo" 02 un. de Resmas, tamaño carta - 15 un. de Cintas de embalaje transparente 72 mm x 50 mt - 04 un. de Cajas de clip metálico de 33 mm, 100 unidades - 10 un. de Plumones marcadores permanents, punta redonda, tinta negra. - 25 un. de Lapiz pasta azul punta media - 06 un. de Cinta adhesive masking 24 mm x 40 mt.   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.480 $ 64.480
Total Neto $ 120.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.871
TOTAL OC $ 143.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.