1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
857-62-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO TARIFA PASAJES GIOVANNI MELO STGO-IQQ 23-04-2025 A 24-04-2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
Comuna |
*
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Impuesto |
13012,53 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Valor tarifa original: $ 402.782 CLP Tasas de embarque: $ 15.396 CLP Valor nueva tarifa: $ 450.282 CLP Diferencias tarifa: $ 47.500 CLP Multa: $ 34.000 CLP Valor total a pagar: $ 81.500 CLP Tarifa elegida: LIGHT | Código de reserva: SMSSUA Pasajero: 1.1 MELO/GIOVANNI MR Itinerario: 1 LA 170 M SCL IQQ 23APR HK01 Times: 1607 - 1832 2 LA 169 Y IQQ SCL 24APR HK01 Times: 1941 - 2157 |
$ 68.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.487
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$ 68.487
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Total Neto
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$ 68.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.013
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$ 81.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.