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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-296-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANEXO 30% / 3709-16-LE24, COMPRA TONER PARA LA IMPRESION DEL MATERIAL PEDAGOGICO, LICEO B-11, SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
1388520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora OMEGA |
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Razón Social |
JUAN RICARDO JARA CORTES
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R.U.T. |
9.458.959-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora OMEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad no definida | TONER TK 5282K | TONER TK 5282K |
$ 182.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.827.000
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$ 1.827.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad no definida | TONER 5282C | TONER 5282C |
$ 182.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.827.000
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$ 1.827.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad no definida | TONER 5282M | TONER 5282M |
$ 182.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.827.000
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$ 1.827.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad no definida | TONER TK 6347 | TONER TK 6347 |
$ 182.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.827.000
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$ 1.827.000
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Total Neto
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$ 7.308.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.388.520
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$ 8.696.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.