Orden de Compra. Nº4085-213-SE25 "4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-213-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 130103,7274
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónPINTURA ANTIOXIDO MARCA TRICOLOR  $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.360 $ 83.360
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE SINTETICO MARCA TRICOLOR NARANJO  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.756 $ 130.756
31161503
Clavo-tornillo2CajaTornillo autoperforante cabeza lenteja punta broca cincado 8 x 1/2  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438 $ 2.438
31161727
Tuercas hexagonales2CajaPERNO HEXAGONAL 1/4"   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134 $ 134
30102304
Perfiles de acero20UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X1.5 mm  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDEPOSITOS DE DILUYENTE 5 LITROS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30102212
Plancha de cinc12UnidadZINC 5 V 0,35mm x 2mt  $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.724 $ 86.724
30102212
Plancha de cinc4UnidadZINC 5 V de 0.35mmx 2.5mt  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
30102212
Plancha de cinc8UnidadZINC 5V 0,35mm x 3.0 mt   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 684.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.104
TOTAL OC $ 814.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.