Orden de Compra. Nº
4085-213-SE25
"
4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-213-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
130103,7274
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Galón
PINTURA ANTIOXIDO MARCA TRICOLOR
$ 20.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.360
$ 83.360
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE SINTETICO MARCA TRICOLOR NARANJO
$ 32.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.756
$ 130.756
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
Tornillo autoperforante cabeza lenteja punta broca cincado 8 x 1/2
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.438
$ 2.438
31161727
Tuercas hexagonales
2
Caja
PERNO HEXAGONAL 1/4"
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134
$ 134
30102304
Perfiles de acero
20
Unidad
PERFIL CUADRADO 40X40X1.5 mm
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.420
$ 250.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DEPOSITOS DE DILUYENTE 5 LITROS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30102212
Plancha de cinc
12
Unidad
ZINC 5 V 0,35mm x 2mt
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.724
$ 86.724
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
ZINC 5 V de 0.35mmx 2.5mt
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
30102212
Plancha de cinc
8
Unidad
ZINC 5V 0,35mm x 3.0 mt
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.672
$ 80.672
Total Neto
$ 684.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.104
TOTAL OC
$ 814.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.